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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3750-235-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE VEHICULOS RED DE SALUD MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
287394,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-1-lp14
| ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT | 1 | | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(15)
;SERVICIO POR $ 1000(12)
;SERVICIO POR $ 100(6)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5)
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$ 1.512.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.605
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$ 1.512.605
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Total Neto
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$ 1.512.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.395
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.