Orden de Compra. Nº3750-50-AG26 "MATERIALES PARA PROGRAMA SALUD RURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3750-50-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROGRAMA SALUD RURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02, La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 100291,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02, La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN AVENIDA LA PAZ N° 02, A NOMBRE DE BELLA GUERRERO. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Razón Social DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
R.U.T. 18.984.937-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101716
Organizadores de escritorio1GlobalMateriales de Escritorio (se adjunta archivo).  $ 527.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.850 $ 527.850
Total Neto $ 527.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.292
TOTAL OC $ 628.142


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.