Orden de Compra. Nº3751-16-SE20 "MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PICHI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-16-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PICHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 103278,3
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mely
Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T. 8.639.726-9
Sucursal Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20Unidad no definida PAPEL CONFORT $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
30161710
Suelos laminados2Unidad no definida LIMPIAPISOS $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
46181504
Guantes protectores10Unidad no definida GUANTES AMARILLOS $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definida BOLSAS DE BASURA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida PAÑOS AMARILLOS $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida TRAPERO CON OJAL $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3Unidad no definida JABON DE GLICERINA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos7Unidad no definida ABRILLANTADOR $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.250 $ 33.250
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5Unidad no definida CLOROX 4 LITROS $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
47131810
Productos para lavar platos6Unidad no definida LAVALOZAS QUIX $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
12191501
Solventes aromáticos10Pieza DESODORANTE LYSOFORM $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
14111701
Papel facial5Pieza PAÑUELOS DESECHABLES $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel15Pieza TOALLA DE PAPEL 250 METROS $ 8.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.425 $ 133.425
14111703
Toallas de papel15Pieza SABANILLAS 2 ROLLOS $ 9.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.275 $ 139.275
Total Neto $ 543.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.278
TOTAL OC $ 646.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.