Orden de Compra. Nº
3751-16-SE20
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MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PICHI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-16-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PICHI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
103278,3
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Mely
Razón Social
ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T.
8.639.726-9
Sucursal
Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL CONFORT
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
30161710
Suelos laminados
2
Unidad no definida
LIMPIAPISOS
$ 2.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.740
$ 5.740
46181504
Guantes protectores
10
Unidad no definida
GUANTES AMARILLOS
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.590
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
TRAPERO CON OJAL
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
3
Unidad no definida
JABON DE GLICERINA
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.670
$ 8.670
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
7
Unidad no definida
ABRILLANTADOR
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.250
$ 33.250
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Unidad no definida
CLOROX 4 LITROS
$ 4.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.400
$ 21.400
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
12191501
Solventes aromáticos
10
Pieza
DESODORANTE LYSOFORM
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
14111701
Papel facial
5
Pieza
PAÑUELOS DESECHABLES
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111703
Toallas de papel
15
Pieza
TOALLA DE PAPEL 250 METROS
$ 8.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.425
$ 133.425
14111703
Toallas de papel
15
Pieza
SABANILLAS 2 ROLLOS
$ 9.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.275
$ 139.275
Total Neto
$ 543.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.278
TOTAL OC
$ 646.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.