Orden de Compra. Nº
3751-179-SE23
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Colaciones para LBCH. Sábado 20-05.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-179-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Colaciones para LBCH. Sábado 20-05.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
24795
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Mely
Razón Social
ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T.
8.639.726-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
60
Unidad
Barra de cereal, Costa, Kuaker o su equivalente. Unidad 18 Grs
Según solicitud de pedido adjunta N° 341.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50202310
Agua mineral
30
Unidad
Agua Mineral, Cachantun o su equivalente. 500 CC
Según solicitud de pedido adjunta N° 341.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50202304
Jugos y néctar envasados
60
Unidad
Jugos Individual, Watts o su equivalente. 200 CC
Según solicitud de pedido adjunta N° 341.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
Unidad
Leche, c/ sabores, Colún o su equivalente. 200 ML
Según solicitud de pedido adjunta N° 341.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
30
Unidad
"Yogur batido, Nestle o su equivalente. Unidad 125 Grs"
Según solicitud de pedido adjunta N° 341.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
30
Unidad
Maní salado, Marco Polo o su equivalente, Bolsa 200 Grs
Según solicitud de pedido adjunta N° 341.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
Total Neto
$ 130.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.795
TOTAL OC
$ 155.295
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.