Orden de Compra. Nº3751-21-SE20 "COMPRA MATERIAL DE ASEO ELUNEY"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-21-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO ELUNEY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 88816,45
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mely
Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T. 8.639.726-9
Sucursal Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30Unidad no definida PAPEL CONFORT $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
30161710
Suelos laminados4Unidad no definida LIMPIAPISOS $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definida BOLSAS DE BASURA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5Unidad no definida CLOROX 4 LITROS $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
14111703
Toallas de papel15Pieza SABANILLAS 2 ROLLOS $ 9.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.275 $ 139.275
14111703
Toallas de papel20Pieza TOALLA DE PAPEL 250 METROS $ 8.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.900 $ 177.900
Total Neto $ 467.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.816
TOTAL OC $ 556.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.