Orden de Compra. Nº3751-222-SE14 "TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-222-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-05-2014
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3751-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Gabriel Gasaly Muñoz
Razón Social LEONARDO GABRIEL GASALY MUNOZ
R.U.T. 13.318.347-7
Sucursal Leonardo Gabriel Gasaly Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRASLADO DE ALUMNOS LICEO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadENTREGA A LUMNOS EN ESTABLECIMIENTO DE JUAN BAUTISTA CHESTA.  $ 548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.000 $ 548.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadESCUELA EL ESFUERZO  $ 384.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.798 $ 384.798
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadESCUELA NUEVO HORIZONTE MILLAHUIN  $ 1.347.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.202 $ 1.347.202
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad ENTREGA ALUMNOS EN LICEO LA FRONTERA DE VILLA COMUY  $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 6.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.280.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.