Orden de Compra. Nº
3751-26-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3751-4-LE14
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-26-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3751-4-LE14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3751-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Leonardo Gabriel Gasaly Muñoz
Razón Social
LEONARDO GABRIEL GASALY MUNOZ
R.U.T.
13.318.347-7
Sucursal
Leonardo Gabriel Gasaly Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
5
Unidad
ENTREGA A LUMNOS EN ESTABLECIMIENTO DE JUAN BAUTISTA CHESTA.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
20
Unidad no definida
LA CANTIDAD DE ALUMNOS ENTREGADOS EN ESTABLECIMIENTO EL ESFUERZO.
$ 33.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670.960
$ 670.960
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
1 ALUMNOS ENTREGADO EN ESCUELA JUAN BTA. CHESTA
$ 33.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.548
$ 33.548
78111803
Servicios de autobuses contratados
37
Unidad
RECORRIDO Nº 1: CAPACIDAD 19 PASAJEROS COMUY,STA AMELIA,POCOYAN,HUEFEL, QUECHUCO,MOLCO,ANCUE.310 KM.DIARIOS. TRASLADA SOLAMENTE ALUMNOS DE LICEO LA FRONTERA DE VILLA COMUY.
TRASLADO SE ALUMNOS DESDE SUS DOMICILIOS ALOS RESPECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
$ 56.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100.009
$ 2.100.009
78111803
Servicios de autobuses contratados
37
Unidad
RECORRIDO Nº 2: CAPACIDAD 19 PASAJEROS RESERVA FORESTAL MAHUIDANCHE,NUEVA ETRURIA,TRAPEHUE,LOS GALPONES,PITRUFQUEN. 285 KM.DIARIO CANTIDAD DE ALUMNOS ENTREGADOS A LICEO DE CEINCIAS Y HUMANIDADES.
TRASLADO SE ALUMNOS DESDE SUS DOMICILIOS ALOS RESPECTIVOA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850.000
$ 1.850.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
41
Unidad
RECORRIDO CAPACIDAD 19 PASAJEROS Nº3:PITRUFQUEN,MUNE,MILLAHUIN,PURAQUINA,FAJA CARMINE,PITRUFQUEN,MUNE MILLAHUIN,PURAQUINA,PITRUFQUEN.315 KM. DIARIOS. ENTREGA ALUMNOS EN ESCUELA DE NVO. HORIZONTE.
TRASLADO SE ALUMNOS DESDE SUS DOMICILIOS ALOS RESPECTIVOA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
$ 33.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.375.468
$ 1.375.468
Total Neto
$ 6.279.985
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 6.280.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.