Orden de Compra. Nº3751-321-SE17 "PINTURA ESC. CHADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-321-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra PINTURA ESC. CHADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-47-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 25694,46
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado8UnidadBROCHA 100% MANGO MADERA 5/8" x3", TIPO HELA  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136
30161508
Rodillo de papel pintado8UnidadBROCHA 100% MANGO DE MADERA 5/8" x 1", TIPO HELA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
31211501
Pinturas al esmalte7UnidadPINTURA ESMALTE SINTETICOS VARIOS COLORES: 1 BLANCO 1 VERDE PISTACHO 1 AMARILLO 1 AZUL 1 ROJO 1 FUCSIA 1 NEGRO  $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.706 $ 111.706
Total Neto $ 135.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.694
TOTAL OC $ 160.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.