Orden de Compra. Nº
3751-367-SE15
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COFFEE CAPACITACION MR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-367-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
COFFEE CAPACITACION MR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-39-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
5127,72
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado LHYC
Razón Social
LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA
R.U.T.
7.567.729-4
Sucursal
Supermercado LHYC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad no definida
BOTELLAS DE NECTAR DE 1,5 LTS.-
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad no definida
AGUA MINERAL X 1,6 LTS.-
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali
50
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
48101902
Platos y cubiertos de servicio
30
Unidad no definida
CUCHARITAS PLASTICAS.-
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
52121602
Servilletas
1
Unidad no definida
SERVILLETAS CHICAS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS DOS EN UNO X 400 GRS.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
2
Unidad no definida
MANI SALADO X 200 GRS.-
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
4 PAQUETES DE GALLETAS VARIAS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad no definida
AZUCAR GRANULADA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
14111520
Papel secante
1
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO X 4
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
50201706
Café
1
Unidad no definida
TE X 20 BOLSAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50201706
Café
1
Unidad no definida
TARRO DE CAFE DE 170 GRS.-
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
Total Neto
$ 26.988
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.128
TOTAL OC
$ 32.116
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.