Orden de Compra. Nº3751-40-SE20 "COMPRA MATERIAL DE ASEO ORUGUITA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-40-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO ORUGUITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 96843
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mely
Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T. 8.639.726-9
Sucursal Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados2Unidad no definida LIMPIAPISOS 5 LITROS $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
14111704
Papel higiénico20Unidad no definida PAPEL CONFORT $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
30161710
Suelos laminados10Unidad no definida TRAPEROS PARA PISO $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
14111703
Toallas de papel20Pieza SABANILLAS 2 ROLLOS $ 9.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.700 $ 185.700
14111703
Toallas de papel20Pieza TOALLA DE PAPEL 250 METROS $ 8.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.900 $ 177.900
12191501
Solventes aromáticos10Pieza DESODORANTE LYSOFORM $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131810
Productos para lavar platos6Unidad no definida LAVALOZAS QUIX $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
47131804
Productos de limpieza de amoniaco3Unidad no definida CLOROX 4 LITROS $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10Unidad no definida JABON DE GLICERINA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
Total Neto $ 509.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.843
TOTAL OC $ 606.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.