Orden de Compra. Nº3751-535-SE21 "Sanitizacion establecimientos educacionales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-535-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Sanitizacion establecimientos educacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3751-5-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 216600
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan Javier
Razón Social Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E
R.U.T. 76.323.421-5
Sucursal Ivan Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4Unidad no definidaSanitizacion Liceo la Frontera para los dias 19-20-21-22 de noviembreSanitizacion Liceo la Frontera para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4Unidad no definidaSanitizacion Liceo Ciencias y Humanidades para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenirSanitizacion Liceo Ciencias y Humanidades para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4Unidad no definida1 Sanitización Las Americas $60000 para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir 1 Sanitización Las Americas $60000 para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4Unidad no definida1 Sanitización Juan abutsita Chesta $35000 para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir1 Sanitización Juan abutsita Chesta $35000 para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4Unidad no definida1 Sanitización Union Latinoamericana $60000 para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir1 Sanitización Union Latinoamericana $60000 para los dias 19-20-21-22 de noviembre horario a convenir $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 1.140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.600
TOTAL OC $ 1.356.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.