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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3751-616-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA,AGUARRAS Y BROCHAS LICEO DE CIENCIAS Y H. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-76-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dpto.Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao 593 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
17206,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JCP |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA
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R.U.T. |
9.712.960-6 |
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Sucursal |
JCP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | 2 BROCHAS DE 4" | |
$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.184
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$ 4.184
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | 2 BROCHAS DE 2" | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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86131502
| Pintura | 7 | Tarro | 1 TARRO BLANCO,AZUL,AMARILLO,ROJO,CAFE,VERDE, CELESTE | |
$ 11.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.764
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$ 78.764
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 4 | Litro | 4 LITROS DE AGUARRAS. | |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.352
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$ 6.352
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Total Neto
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$ 90.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.206
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$ 107.766
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.