Orden de Compra. Nº
3751-632-AG25
"
Salida Pedagógica por invitación a compra ágil: 3751-260-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-632-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Salida Pedagógica por invitación a compra ágil: 3751-260-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRES FUENTES
Razón Social
HECTOR ANDRES FUENTES NUNEZ
R.U.T.
11.604.060-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRES FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
14
Unidad
DESAYUNO SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
14
Unidad
ALMUERZOS SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
14
Unidad
ONCES SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
60121124
Papel kraft
14
Unidad
ENTRADAS A FUERTE ANCUD
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
60121124
Papel kraft
14
Unidad
ENTRADAS A MUSEO ANCUD
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
60121124
Papel kraft
14
Unidad
ENTRADAS PARA NAVEGACION AVISTAMIENTO PINGUINOS CON SERVICIO GUIADO EN PUÑIHIL
ENTRADAS PARA NAVEGACION AVISTAMIENTO PINGUINOS CON SERVICIO GUIADO EN PUÑIHIL
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
60121124
Papel kraft
14
Unidad
ENTRADAS A VISITA GUIADA PARQUE MITOLÓGICO ANCUD
ENTRADAS A VISITA GUIADA PARQUE MITOLÓGICO ANCUD
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
60121124
Papel kraft
14
Unidad
ENTRADAS (DE SER NECESARIO) VISITA CORBETA ANCUD Y FERIA ARTESANAL.
ENTRADAS (DE SER NECESARIO) VISITA CORBETA ANCUD Y FERIA ARTESANAL.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
83121602
Servicios y asociaciones de turismo
1
Unidad
FURGON EJECUTVO PARA 14 PASAJEROS O MAS.
FURGON EJECUTVO PARA 14 PASAJEROS O MAS.
$ 1.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000.000
$ 1.000.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
14
Unidad
COLACIONES A BORDO SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.
COLACIONES A BORDO SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 1.672.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.672.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.604.060-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.