Orden de Compra. Nº3751-810-SE18 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC. ULA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-810-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC. ULA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-35-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 76735,3
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151503
Tejidos para techos1Unidad2 EXTRACTOR AIRE ACONDICIONADO 1 CERRADURA SCANAVINI ELECTRICA C/TRANSF 1 BOMBA ACEITEP/TAMBOR 200LITROS 2 LINTERNA MANOS LIBRES EVEREADY 2 LED 3 COTONA AZUL TALLA L 1 ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60XLITRO 30 PERNO COCHE 1/4 X3 1/2 1 SOLDDURA KRAFTER INVERTER COMPAC 135C 1 MASCARA FOTOSENSIBLE MYH 3 ELECTRODO HYUNDAI 6011 1/8" XKG 1 ESMERIL ANGULAR B D 4 1/2 "800 W G720 10 DISCO DEWALT CORTE METAL 4 1/2" 3 MM 20 ESCUALDRA SILLA 3" 2 CERRAJO CARCELARO 5/8"X8 1 LLAVE GASFITER 122 1 DIAMANTE CORTAVIDRIO TRUPER 4 ANTIPARRA POLICARBONATO CLARA   $ 403.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.870 $ 403.870
Total Neto $ 403.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.735
TOTAL OC $ 480.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.