Orden de Compra. Nº
3751-869-SE23
"
ALIMENTOS INTERNADO. LICEO LA FRONTERA. SP 1073
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-869-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS INTERNADO. LICEO LA FRONTERA. SP 1073
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
17328
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ERIC VIVANCO VIVANCO
Razón Social
ERIC SIGISFREDO VIVANCO VIVANCO
R.U.T.
15.928.264-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ERIC VIVANCO VIVANCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad
CABEZA DE AJO.
CABEZA DE AJO.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
kilogramo
CEBOLLA.
CEBOLLA.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad
CILANTRO.
CILANTRO.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad
LECHUGAS
LECHUGAS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50101538
Verduras frescas
8
kilogramo
MANZANAS VERDES O ROJAS.
MANZANAS VERDES O ROJAS.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad
MORRON ROJO.
MORRON ROJO.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
kilogramo
NARANJAS.
NARANJAS.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
15
kilogramo
PAPAS
PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad
PEPINO ENSALADA.
PEPINO ENSALADA.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
kilogramo
PLATANO AMARILLO.
PLATANO AMARILLO.
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
kilogramo
TOMATE NATURAL LARGA VIDA.
TOMATE NATURAL LARGA VIDA.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
kilogramo
ZANAHORIA.
ZANAHORIA.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
kilogramo
ZAPALLO AMARILLO TIPO CAMOTE.
ZAPALLO AMARILLO TIPO CAMOTE.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 91.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.328
TOTAL OC
$ 108.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.