Orden de Compra. Nº3752-125-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3752-107-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-125-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3752-107-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106-25 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 23180
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD S&S CONSTRU-SHOP SPA
Razón Social SOCIEDAD S&S CONSTRU-SHOP SPA
R.U.T. 77.448.815-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD S&S CONSTRU-SHOP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas3LataPINTURA SPRAY LATA NEGRO MATESe Oferta la totalidad de los productos, Plazo de entrega 3 días hábiles luego de recibir y aceptar OC, /986680029/SSCONSTRUSHOP@GMAIL.COM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"Se Oferta la totalidad de los productos, Plazo de entrega 3 días hábiles luego de recibir y aceptar OC, /986680029/SSCONSTRUSHOP@GMAIL.COM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA METAL 12MM HSSSe Oferta la totalidad de los productos, Plazo de entrega 3 días hábiles luego de recibir y aceptar OC, /986680029/SSCONSTRUSHOP@GMAIL.COM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31161610
Pernos de ojo4UnidadPERNO CON OJO CERRADO C/HILO 3" GOLILLA Y TUERCA (PARA COLUMPIO)Se Oferta la totalidad de los productos, Plazo de entrega 3 días hábiles luego de recibir y aceptar OC, /986680029/SSCONSTRUSHOP@GMAIL.COM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNO ANCLAJE 1/2" X 4 1/4"Se Oferta la totalidad de los productos, Plazo de entrega 3 días hábiles luego de recibir y aceptar OC, /986680029/SSCONSTRUSHOP@GMAIL.COM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA HORMIGON 12MM SDS PLUS  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30102303
Perfiles de hierro1UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X3 MM 6 MT  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
23171529
La soldadura o el kit1kilogramoSOLDADURA 6011 1/8" KILO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos1LitroANTOCORROSIVO NEGRO 1 LT  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDILUYENTE 1 LT  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 122.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.180
TOTAL OC $ 145.180


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.