Orden de Compra. Nº3752-13-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-5-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-13-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-5-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3752-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2636-23 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 27798,71
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
Separadores de cartón64Unidad no definidaSEPARADORES DE COLORES TAMAÑO OFICIO (1X6 UND)DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.744 $ 31.744
23101502
Perforadoras3Unidad no definidaPERFORADORA 40 PAGINAS METALICA Cantidad : 1DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630
23101502
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA INDUSTRIAL (150-250 HOJAS)DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 18.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.563 $ 18.563
44121506
Sobres estándar29Unidad no definidaSOBRE BLANCO SACO OFICIO (1X50 UND)DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.597 $ 5.597
44122011
Carpetas para archivos39UnidadCARPETA TIPO SOBRE TRANSPARANTE DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.896 $ 25.896
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERA INDUSTRIAL PARA 150-250 PAGINAS DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBRO DE ACTAS 200 HOJAS DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.504 $ 24.504
44121506
Sobres estándar24UnidadSOBRE BLANCO CARTA CHICO (1X50 UND) DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
44121506
Sobres estándar21UnidadSOBRE BLANCO AMERICANO (1X50 UND) DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 146.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.799
TOTAL OC $ 174.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.