Orden de Compra. Nº
3752-13-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-5-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3752-13-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-5-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3752-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2636-23 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
27798,71
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social
IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T.
76.167.938-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141607
Separadores de cartón
64
Unidad no definida
SEPARADORES DE COLORES TAMAÑO OFICIO (1X6 UND)
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.744
$ 31.744
23101502
Perforadoras
3
Unidad no definida
PERFORADORA 40 PAGINAS METALICA Cantidad : 1
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 6.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.630
$ 18.630
23101502
Perforadoras
1
Unidad no definida
PERFORADORA INDUSTRIAL (150-250 HOJAS)
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 18.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.563
$ 18.563
44121506
Sobres estándar
29
Unidad no definida
SOBRE BLANCO SACO OFICIO (1X50 UND)
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.597
$ 5.597
44122011
Carpetas para archivos
39
Unidad
CARPETA TIPO SOBRE TRANSPARANTE
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.896
$ 25.896
44122103
Corchetes
1
Unidad
CORCHETERA INDUSTRIAL PARA 150-250 PAGINAS
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.277
$ 14.277
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 6.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.504
$ 24.504
44121506
Sobres estándar
24
Unidad
SOBRE BLANCO CARTA CHICO (1X50 UND)
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
44121506
Sobres estándar
21
Unidad
SOBRE BLANCO AMERICANO (1X50 UND)
DETALLE EN COTIZACIÓN 904853 ANEXO 4
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
Total Neto
$ 146.309
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.799
TOTAL OC
$ 174.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.