Orden de Compra. Nº3752-23-SE17 "MATERIALES USO OFICINA PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-23-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES USO OFICINA PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-47-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 12902,9
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes1Unidad no definidaEQUIPO FLUORESCENTEEQUIPO FLUORESCENTE DE ALTA EFICIENCIA DE 2X36 WATT $ 25.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.874 $ 25.874
39121303
Cajas eléctricas4Unidad no definidaCAJA DERIVACION CANALETACAJA DE DERIVACION SOBREPUESTAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
27111704
Enchufes4Unidad no definidaENCHUFE EMBUTIDOENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO, BTICINO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
39121303
Cajas eléctricas4Unidad no definidaCAJAS CHUQUI PLASTICASCAJAS CHUQUI PLASTICAS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
39111501
Artefactos fluorescentes2Unidad no definidaTUBOS FLUORESCENTETUBO FLUORESCENTE DE 36 WATT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
39121202
Canalización eléctrica8Unidad no definidaCANALETA ELECTRICAMOLDURA PORTACONDUCTORES DE 10X20, 16X40 Y 50X100 M/M $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.672 $ 16.672
26121517
Hilo de cobre60Metro LinealALAMBRE 1.5 20 MT BLANCO, 20 MT ROJO, 20 MT VERDECABLE NYA 1,5 COLORES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 67.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.903
TOTAL OC $ 80.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.