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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3752-274-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE IMPRENTA C.S.R. PITRUFQUEN. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-32-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dpto.Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao 593 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
143830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2010 |
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Proveedor |
patricia burgos monsalves |
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Razón Social |
PATRICIA TATIANA BURGOS MONSALVES
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R.U.T. |
10.538.908-6 |
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Sucursal |
patricia burgos monsalves |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | MATERIAL DE IMPRENTA C.S.R. PITRUFQUEN. | MATERIAL DE IMPRENTA C.S.R. PITRUFQUEN. |
$ 757.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 757.000
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$ 757.000
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Total Neto
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$ 757.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.830
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$ 900.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.