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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3752-289-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PARCHES INSTITUCIONALES DSM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dpto.Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao 593 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
39330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
la bordadora |
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Razón Social |
XIMENA VERGARA VERGARA
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R.U.T. |
11.621.656-6 |
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Sucursal |
la bordadora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101405
| Cintas o escarapelas de clase | 138 | Unidad no definida | PARCHES CON LOGO TEXTO "DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL" | PARCHES CON LOGO TEXTO "DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL". SEGUN COTIZACION 02134 |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.000
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$ 207.000
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Total Neto
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$ 207.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.330
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$ 246.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.