Orden de Compra. Nº3752-304-SE23 "INSUMOS PARA PROGRAMA PLAN ARAUCANIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-304-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA PLAN ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-42-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2859-23 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 20463
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Integra Group CL Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE
R.U.T. 76.208.438-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Integra Group CL Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer1Unidad no definidaCASACA SOFTSHEL DESMONTABLE A MEDIDA LOGO PECHOESPALDA BORDADOCASACA SOFTSHEL DESMONTABLE A MEDIDA LOGO PECHOESPALDA BORDADO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44121706
Lápices de madera3Unidad no definidaTUBO ECOLOGICO SET LAPICES DE COLORTUBO ECOLOGICO SET LAPICES DE COLOR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
42211805
Espejo de inspección para personas con discapacida60Unidad no definidaESPEJO DE BOLSILLO COLORES CON LOGO IMPRESOESPEJO DE BOLSILLO COLORES CON LOGO IMPRESO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
43201801
Unidades de discos flexibles3Unidad no definidaPENDRIVE 16 GBPENDRIVE 16 GB $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo60Unidad no definidaBOLSA ECOLOGICA MEDIDA 11X15X5 CM COLORESBOLSA ECOLOGICA MEDIDA 11X15X5 CM COLORES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 107.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.463
TOTAL OC $ 128.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.