Orden de Compra. Nº3752-53-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-53-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-16-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 18104,2857142674
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua4GalónOLEO TRICOL BLANCO GALONOLEO TRICOL BLANCO GALON $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655
60121251
Pintura al agua1GalónOLEO TRICOL CAFE MORO GALONOLEO TRICOL CAFE MORO GALON $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
30141501
Burlete4UnidadBURLETE PUERTAS-VENTANAS TESABURLETE PUERTAS-VENTANAS TESA $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.605
40141726
Tomas de agua4UnidadFLEXIBLES AGUA 40 CMS X 1/2" HI-HIFLEXIBLES AGUA 40 CMS X 1/2" HI-HI $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 3"BROCHA HELA 3" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
23231302
Rodillo de fijación2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 5"RODILLO CHIPORRO NATURAL 5" $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
46171503
Juegos de cerraduras10UnidadCERRADURA P/CAJON WADIA 22MM.CERRADURA P/CAJON WADIA 22MM. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
11121603
Troncos10UnidadTIRADOR MADERA ARO-2TIRADOR MADERA ARO-2 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
40142606
Conexiones de tubo3UnidadTUBO SANITARIO 40MM X METROTUBO SANITARIO 40MM X METRO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
40142604
Codos de tubo2UnidadCODO SANITARIO 40MMCODO SANITARIO 40MM $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
30111701
Enlucido de yeso2kilogramoFRAGUE ADRIATICO 1KGFRAGUE ADRIATICO 1KG $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2Metro CuadradoCERAMICA VERONA 30 X 30 X 1.53 M2CERAMICA VERONA 30 X 30 X 1.53 M2 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.185
Total Neto $ 95.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.104
TOTAL OC $ 113.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.