Orden de Compra. Nº
3752-53-SE10
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MATERIALES DE FERRETERIA.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3752-53-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-16-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
18104,2857142674
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Río Toltén
Razón Social
FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T.
76.446.100-2
Sucursal
Río Toltén
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
4
Galón
OLEO TRICOL BLANCO GALON
OLEO TRICOL BLANCO GALON
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.655
60121251
Pintura al agua
1
Galón
OLEO TRICOL CAFE MORO GALON
OLEO TRICOL CAFE MORO GALON
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
30141501
Burlete
4
Unidad
BURLETE PUERTAS-VENTANAS TESA
BURLETE PUERTAS-VENTANAS TESA
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.604
$ 12.605
40141726
Tomas de agua
4
Unidad
FLEXIBLES AGUA 40 CMS X 1/2" HI-HI
FLEXIBLES AGUA 40 CMS X 1/2" HI-HI
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.672
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 3"
BROCHA HELA 3"
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
23231302
Rodillo de fijación
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 5"
RODILLO CHIPORRO NATURAL 5"
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.345
46171503
Juegos de cerraduras
10
Unidad
CERRADURA P/CAJON WADIA 22MM.
CERRADURA P/CAJON WADIA 22MM.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
11121603
Troncos
10
Unidad
TIRADOR MADERA ARO-2
TIRADOR MADERA ARO-2
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
40142606
Conexiones de tubo
3
Unidad
TUBO SANITARIO 40MM X METRO
TUBO SANITARIO 40MM X METRO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
CODO SANITARIO 40MM
CODO SANITARIO 40MM
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 538
$ 538
30111701
Enlucido de yeso
2
kilogramo
FRAGUE ADRIATICO 1KG
FRAGUE ADRIATICO 1KG
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.142
$ 1.143
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Metro Cuadrado
CERAMICA VERONA 30 X 30 X 1.53 M2
CERAMICA VERONA 30 X 30 X 1.53 M2
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.184
$ 12.185
Total Neto
$ 95.286
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.104
TOTAL OC
$ 113.390
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.