Orden de Compra. Nº3752-539-SE15 "CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-539-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 87362
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mpm comunicaciones
Razón Social ERIC SIGISFREDO VIVANCO VIVANCO
R.U.T. 15.928.264-3
Sucursal mpm comunicaciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero1Unidad no definidaCONFECCION DE POLERAS, JOKEYS Y LIENZO SEGUN ADJUNTOCONFECCION DE POLERAS, JOKEYS Y LIENZO SEGUN ADJUNTO $ 459.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.800 $ 459.800
Total Neto $ 459.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.362
TOTAL OC $ 547.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.