Orden de Compra. Nº
3752-637-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-55-L122
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3752-637-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-55-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3752-55-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2473-22 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
23861,15
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
CAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES GRANDE
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
14111514
Bloques para mensajes
10
Unidad
BLOCK DE APUNTES CUADRICULADO 19,7X15,6
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
LIBROS DE ACTAS 100 HOJAS
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.245
$ 14.245
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS GRANDES 20 CM
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
60121501
Rotuladores de base acuosa
5
Unidad
CAJAS DE PLUMONES DE PIZARRA DIFERENTES COLORES
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.010
$ 26.010
60121502
Rotuladores de base disolvente
5
Unidad
CAJAS DE PLUMONES PERMANENTES DIFERENTEES COLORES
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
44121505
Sobres especiales
5
Unidad
SOBRES DE PAPEL MAGNETICO TAMAÑO CARTA
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.285
$ 19.285
44111802
Láminas de dibujo
10
Unidad
BLOCK DE DIBUJO TAMAÑO GRANDE
DETALLE EN COTIZACIÓN 904626
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
Total Neto
$ 125.585
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.861
TOTAL OC
$ 149.446
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.