Orden de Compra. Nº3752-637-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-55-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-637-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-55-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3752-55-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2473-22 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 23861,15
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadCAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES GRANDEDETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK DE APUNTES CUADRICULADO 19,7X15,6DETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLIBROS DE ACTAS 100 HOJASDETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.245 $ 14.245
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS GRANDES 20 CMDETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
60121501
Rotuladores de base acuosa5UnidadCAJAS DE PLUMONES DE PIZARRA DIFERENTES COLORESDETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
60121502
Rotuladores de base disolvente5UnidadCAJAS DE PLUMONES PERMANENTES DIFERENTEES COLORESDETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
44121505
Sobres especiales5UnidadSOBRES DE PAPEL MAGNETICO TAMAÑO CARTADETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.285 $ 19.285
44111802
Láminas de dibujo10UnidadBLOCK DE DIBUJO TAMAÑO GRANDEDETALLE EN COTIZACIÓN 904626 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
Total Neto $ 125.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.861
TOTAL OC $ 149.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.