Orden de Compra. Nº3752-955-CM18 "KILOMETRAJE POR DIFERENCIA DE FACTURA 754"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-955-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra KILOMETRAJE POR DIFERENCIA DE FACTURA 754
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 523. 2do Piso. Oficina de Finanzas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Myriam y Sergio Ltda.
Razón Social TRANSPORTES MYRIAM & SERGIO LIMITADA
R.U.T. 76.343.454-0
Sucursal Transportes Myriam y Sergio Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi8 (1381978 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG IX REGIÓN 1408478(1381978) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG IX REGIÓN; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
Total Neto $ 880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 880

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.