|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3752-99-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-05-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTUFA GAS 15 KGS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3708-16-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dpto.Salud Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
|
|
R.U.T. |
69.191.300-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao 593 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
|
|
R.U.T. |
69.191.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
|
Comuna |
Pitrufquén
|
|
Impuesto |
88282,9411758 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-06-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Río Toltén |
|
Razón Social |
FERRETERIA RIO TOLTEN SA
|
|
R.U.T. |
76.446.100-2 |
|
Sucursal |
Río Toltén |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101824
| Calentador de cuarzo | 7 | Unidad | ESTUFA A GAS 15 KGS. | ESTUFA A GAS 15 KGS. |
$ 66.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 464.646
|
$ 464.647
|
|
|
Total Neto
|
$ 464.647
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.283
|
|
$ 552.930
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.