Orden de Compra. Nº3753-183-SE12 "Compra de Insumos de Impresión DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANELA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3753-183-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Impresión DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA
R.U.T. 69.041.300-0
Dirección de Unidad de Compra LUIS INFANTE Nº 520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA
R.U.T. 69.041.300-0
Dirección de Facturación Luis Infante 520 Canela
Comuna Canela
Impuesto 39324,3
Dirección de Envío de la Factura Luis Infante 520 Canela
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor zaltis
Razón Social ROSA DEL CARMEN PEREZ ROBLES
R.U.T. 8.344.953-5
Sucursal zaltis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadToner HP Q6471 CYAN 3600/3800  $ 68.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.980 $ 137.980
44103103
Tóner1UnidadToner HP Q6472 YELLOW 3600/3800  $ 68.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.990 $ 68.990
Total Neto $ 206.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.324
TOTAL OC $ 246.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.