Orden de Compra. Nº3755-175-CM20 "Alcohol gel - Bodega Fiscalización"
Recuerde que el responsable del pago es Fiscalización y Control
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3755-175-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Alcohol gel - Bodega Fiscalización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fiscalización y Control
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1124
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 82322,63
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PRISA S A. - sucursal
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
GEL SANITIZANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1.000 ML 12 UNIDADES13 (1638325) GEL SANITIZANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1.000 ML 12 UNIDADES(1638325) GEL SANITIZANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1.000 ML 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Cienfuegos 11, Santiago $ 33.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.277 $ 433.277
Total Neto $ 433.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.323
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 515.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.