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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3755-220-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención edificio Gloria Piso (fiscalización) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Reparaciones en Serrano 89
Contacto: Ericson Díaz
Fono: 4387859
ID SIGFE: 16331
UCAF: 1975 |
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Proveniente de Licitación
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3755-43-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fiscalización y Control |
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Razón Social |
Fiscalización y Control
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R.U.T. |
61.975.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Serrano 89 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fiscalización y Control
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R.U.T. |
61.975.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Cienfuegos 11 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
323000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cienfuegos 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ramón Ubilla Oviedo
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R.U.T. |
6.053.084-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161701
| BOUCLE ALTO TRAFICO , INSTALADO, IMPORTANTE CONTAMOS CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, | 1 | Global | BOUCLE ALTO TRAFICO , INSTALADO, IMPORTANTE CONTAMOS CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, | Provisión e instalación de alfombra cubrepiso según especificaciones de archivo adjunto |
$ 1.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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Total Neto
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$ 1.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 323.000
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$ 2.023.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.