Orden de Compra. Nº3755-234-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3755-148-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FISCALIZACION Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3755-234-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3755-148-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fiscalización y Control
Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1003
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 138700
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMIX
Razón Social INSUMIX SPA
R.U.T. 77.321.675-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMIX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTAMBOR IMPRESIÓN LEXMARK 520Z, ORIGINALTAMBOR IMPRESIÓN LEXMARK 520Z, ORIGINAL $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
44103103
Tóner2UnidadKIT MANTENCIÓN LEXMARK 40X8424, ORIGINALKIT MANTENCIÓN LEXMARK 40X8424, ORIGINAL $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
44103103
Tóner2UnidadTONER LEXMARK 524X, ORIGINALTONER LEXMARK 524X, ORIGINAL $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.700
TOTAL OC $ 868.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.859.729-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.160.299-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.321.675-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.