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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3756-231-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CHARLAS PRODESAL compra ágil: 3756-224-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
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R.U.T. |
69.110.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
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R.U.T. |
69.110.600-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle Domingo Leal esquina Av. San Pedro, Pelarco. Horario de Recepcion en Bodega: Lun - Viernes 09:00 a 13:00 y 14:00 a 16.00 hrs |
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Comuna |
Pelarco
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Impuesto |
90250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Domingo Leal esquina Av. San Pedro, Pelarco. Horario de Recepcion en Bodega: Lun - Viernes 09:00 a 13:00 y 14:00 a 16.00 hrs |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Degustoso |
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Razón Social |
BÁRBARA LISET GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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R.U.T. |
16.271.380-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Degustoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIO DE COFFEE BREAK CHARLA DE AVES PRODESAL. FECHA: 23 DE ABRIL, SEGUN EETT ADJUNTA | |
$ 475.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.000
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$ 475.000
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Total Neto
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$ 475.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.250
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$ 565.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.