Orden de Compra. Nº3756-295-AG23 "12 TALONARIOS DE PROVIDENCIAS segun compra ágil: 3756-243-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3756-295-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 12 TALONARIOS DE PROVIDENCIAS segun compra ágil: 3756-243-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 375 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco
Comuna Pelarco
Impuesto 10972,5
Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servigraf81
Razón Social MARIO FRANCISCO ACEVEDO GONZÁLEZ
R.U.T. 8.350.957-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servigraf81
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios15Talonario PROVIDENCIAS PARA OFICINA DE PARTES, DE 100 UNIDADES CADA UNO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 80gr ENGOMADO, DESDE FOLIO N°3001 EN ADELANTE .   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
Total Neto $ 57.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.972
TOTAL OC $ 68.722


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.350.957-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.350.957-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.