Orden de Compra. Nº3756-318-AG26 "COFFEE BREAK CHARLA TÉCNICA BOVINA PRODESAL 7 DE MAYO compra ágil: 3756-311-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3756-318-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK CHARLA TÉCNICA BOVINA PRODESAL 7 DE MAYO compra ágil: 3756-311-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296 dideco del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Calle Domingo Leal esquina Av. San Pedro, Pelarco. Horario de Recepcion en Bodega: Lun - Viernes 09:00 a 13:00 y 14:00 a 16.00 hrs
Comuna Pelarco
Impuesto 60800
Dirección de Envío de la Factura Calle Domingo Leal esquina Av. San Pedro, Pelarco. Horario de Recepcion en Bodega: Lun - Viernes 09:00 a 13:00 y 14:00 a 16.00 hrs
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Maria
Razón Social ANA MARÍA SANTELICES VERGARA
R.U.T. 10.630.426-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ana Maria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalServicio de Coffee Break 80 PERSONAS 07 DE MAYO  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.800
TOTAL OC $ 380.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.630.426-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.271.380-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.