Orden de Compra. Nº3757-10-SE26 "MATERIALES REPARACIÓN CASETA TRANSMISIONES ESTADIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN CASETA TRANSMISIONES ESTADIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 6386,66
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T. 77.173.109-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS CHICASBROCHAS CHICAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO RODILLO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS MEDIANASBROCHAS MEDIANAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
11121611
Tablero de partículas1UnidadPLANCHAS TERCIADO 12 MMPLANCHAS TERCIADO 12 MM $ 17.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.983 $ 17.983
11121604
Madera de coníferas2UnidadLISTONES 2X2LISTONES 2X2 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
31162001
Puntas1kilogramoKG. CLAVOS DE 3"KG. CLAVOS DE 3" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 33.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.387
TOTAL OC $ 40.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.