Orden de Compra. Nº3757-147-SE24 "MATERIALES INSTALACION DE BARANDAS EN CANCHA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-147-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACION DE BARANDAS EN CANCHA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 21283,42
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T. 77.173.109-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151604
Brochas para techos2UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354 $ 2.354
11101712
Aleación ferrosa5UnidadPERFIL FIERRO CUADRADO 40 X 40 X 2 MM X 6 MMPERFIL FIERRO CUADRADO 40 X 40 X 2 MM X 6 MM $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.355 $ 82.355
27111507
Cortadores de metal6UnidadDISCO DE CORTE 7" INOXDISCO DE CORTE 7" INOX $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALÓN ANTICORROSIVO NEGROGALÓN ANTICORROSIVO NEGRO $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.269 $ 22.269
Total Neto $ 112.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.283
TOTAL OC $ 133.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.