Orden de Compra. Nº3757-148-SE24 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-148-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 404977,02
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T. 77.173.109-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadGALONES ESMALTE COLORESGALONES ESMALTE COLORES $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadBIDON AGUARRAS X 5 LTSBIDON AGUARRAS X 5 LTS $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
11121604
Madera de coníferas30UnidadPIEZAS PINO IMPREGNADO 2X3"PIEZAS PINO IMPREGNADO 2X3" $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.310 $ 98.310
11121604
Madera de coníferas300UnidadPOLINES IMPREGNADOS 3 A 4 - 75 A 100 MM X 2,44 M.POLINES IMPREGNADOS 3 A 4 - 75 A 100 MM X 2,44 M. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.100 $ 983.100
11121604
Madera de coníferas200UnidadPIEZAS DE PINO IMPREGNADO 1X4" DE 320PIEZAS DE PINO IMPREGNADO 1X4" DE 320 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.400 $ 487.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadPARES DE GUANTES DE CABRETILLAPARES DE GUANTES DE CABRETILLA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.995
30151604
Brochas para techos4UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
30151604
Brochas para techos4UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR METÁLICA DE 5 M.HUINCHA DE MEDIR METÁLICA DE 5 M. $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
11121604
Madera de coníferas100UnidadPIEZAS DE PINO IMPREGNADO 2X4"PIEZAS DE PINO IMPREGNADO 2X4" $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.400 $ 403.400
31162003
Clavos de acabado3kilogramoKG DE CLAVOS DE 3"KG DE CLAVOS DE 3" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
31162003
Clavos de acabado3kilogramoKG DE CLAVOS DE 4"KG DE CLAVOS DE 4" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
31162003
Clavos de acabado2kilogramoKG DE GRAMPA 1 1/2"KG DE GRAMPA 1 1/2" $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
Total Neto $ 2.131.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 404.977
TOTAL OC $ 2.536.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.