Orden de Compra. Nº
3757-148-SE24
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3757-148-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
404977,02
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T.
77.173.109-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
GALONES ESMALTE COLORES
GALONES ESMALTE COLORES
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.193
$ 83.193
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
BIDON AGUARRAS X 5 LTS
BIDON AGUARRAS X 5 LTS
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
11121604
Madera de coníferas
30
Unidad
PIEZAS PINO IMPREGNADO 2X3"
PIEZAS PINO IMPREGNADO 2X3"
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.310
$ 98.310
11121604
Madera de coníferas
300
Unidad
POLINES IMPREGNADOS 3 A 4 - 75 A 100 MM X 2,44 M.
POLINES IMPREGNADOS 3 A 4 - 75 A 100 MM X 2,44 M.
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 983.100
$ 983.100
11121604
Madera de coníferas
200
Unidad
PIEZAS DE PINO IMPREGNADO 1X4" DE 320
PIEZAS DE PINO IMPREGNADO 1X4" DE 320
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487.400
$ 487.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
15
Unidad
PARES DE GUANTES DE CABRETILLA
PARES DE GUANTES DE CABRETILLA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.995
$ 28.995
30151604
Brochas para techos
4
Unidad
BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 2"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
30151604
Brochas para techos
4
Unidad
BROCHAS DE 3"
BROCHAS DE 3"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
HUINCHA DE MEDIR METÁLICA DE 5 M.
HUINCHA DE MEDIR METÁLICA DE 5 M.
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
11121604
Madera de coníferas
100
Unidad
PIEZAS DE PINO IMPREGNADO 2X4"
PIEZAS DE PINO IMPREGNADO 2X4"
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.400
$ 403.400
31162003
Clavos de acabado
3
kilogramo
KG DE CLAVOS DE 3"
KG DE CLAVOS DE 3"
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.295
31162003
Clavos de acabado
3
kilogramo
KG DE CLAVOS DE 4"
KG DE CLAVOS DE 4"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
KG DE GRAMPA 1 1/2"
KG DE GRAMPA 1 1/2"
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
Total Neto
$ 2.131.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 404.977
TOTAL OC
$ 2.536.435
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.