Orden de Compra. Nº3757-151-SE21 "MATERIALES MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-151-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-32-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 23313
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ailinco SpA
Razón Social LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES , COMERCIALI
R.U.T. 77.344.626-1
Sucursal Ailinco SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadTARRO PINTURA OLEO BLANCO GALON 3,7 LTSTARRO PINTURA OLEO BLANCO GALON 3,7 LTS $ 31.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.950 $ 31.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE 1 LITRODILUYENTE 1 LITRO $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
31211904
Brochas2UnidadRODILLO DE 12 CM ESPONJARODILLO DE 12 CM ESPONJA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
86131502
Pintura2UnidadPINTURA LATEX AL AGUA BLANCO GALONPINTURA LATEX AL AGUA BLANCO GALON $ 31.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.900 $ 63.900
23153306
Brocha de corte1UnidadBROCHA DE 4 MMBROCHA DE 4 MM $ 6.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230 $ 6.230
Total Neto $ 122.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.313
TOTAL OC $ 146.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.