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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3757-209-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN DE BAÑOS DELEGACIÓN CAHUACH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Obras |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
8334,445 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
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R.U.T. |
77.173.109-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | SOLDADURA ESTAÑO 500 GRS. | SOLDADURA ESTAÑO 500 GRS. |
$ 19.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.327
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$ 19.327
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23171522
| Fundentes para soldar | 1 | Unidad | PASTA DE SOLDAR 100 GRS. | PASTA DE SOLDAR 100 GRS. |
$ 1.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.175
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$ 1.175
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15111505
| Butano | 2 | Unidad | CILINDRO DE GAS BUTANO 190 GRS. | CILINDRO DE GAS BUTANO 190 GRS. |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.698
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$ 3.698
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40141716
| Sifones en P | 4 | Unidad | FLAPPER PARA WC CON CADENA | FLAPPER PARA WC CON CADENA |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.044
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$ 5.044
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46151601
| Manillas | 4 | Unidad | MANILLA PLÁSTICA PARA WC | MANILLA PLÁSTICA PARA WC |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.724
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$ 6.724
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40142604
| Codos de tubo | 4 | Unidad | CODOS BRONCE SO/SO DE 1/2" | CODOS BRONCE SO/SO DE 1/2" |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.360
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31191501
| Papeles de lija | 4 | Unidad | PLIEGO LIJA DE FIERRO GRANO 120 | PLIEGO LIJA DE FIERRO GRANO 120 |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.016
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 2 | Unidad | TEFLÓN DE 1/2" TAMAÑO JUMBO | TEFLÓN DE 1/2" TAMAÑO JUMBO |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.522
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$ 2.522
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Total Neto
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$ 43.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.334
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$ 52.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.