Orden de Compra. Nº
3757-215-SE24
"
MATERIALES PARA CONSTRUCCION GARITA COHEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3757-215-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA CONSTRUCCION GARITA COHEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
84447,97
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T.
77.173.109-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
2
Bolsa
BOLSA 100 UNIDADES CLAVOS DE TECHO 2 1/2"
BOLSA 100 UNIDADES CLAVOS DE TECHO 2 1/2"
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
30151602
Planchas de escurrimiento
5
Unidad
PLANCHAS PREPINTADA NEGRA 0.35 x 851 x 2000 MM
PLANCHAS PREPINTADA NEGRA 0.35 x 851 x 2000 MM
$ 9.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.200
$ 48.200
30151602
Planchas de escurrimiento
9
Unidad
PLANCHAS PREPINTADA MADERA 5 V. 0.4 x 2500 MM
PLANCHAS PREPINTADA MADERA 5 V. 0.4 x 2500 MM
$ 13.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.915
$ 120.915
30111601
Cemento
7
Unidad
SACOS DE CEMENTO 25 KG.
SACOS DE CEMENTO 25 KG.
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad
CLAVOS GALVANIZADOS DE 2 1/2"
CLAVOS GALVANIZADOS DE 2 1/2"
$ 4.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.416
$ 8.416
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
FIERRO ESTRIADO CONSTRUCCIÓN 8 MM
FIERRO ESTRIADO CONSTRUCCIÓN 8 MM
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
11121604
Madera de coníferas
36
Unidad
MADERA IMPREGNADA DE 2X3"
MADERA IMPREGNADA DE 2X3"
$ 3.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.540
$ 117.540
11121604
Madera de coníferas
4
Unidad
MADERA IMPREGNADA DE 1X4"
MADERA IMPREGNADA DE 1X4"
$ 2.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.720
$ 9.720
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 9 MM
TERCIADO ESTRUCTURAL 9 MM
$ 13.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.160
$ 83.160
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 2"
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 2"
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
31162003
Clavos de acabado
3
kilogramo
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 3"
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 3"
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
31162003
Clavos de acabado
3
kilogramo
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 4"
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 4"
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 444.463
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.448
TOTAL OC
$ 528.911
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.