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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3757-235-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3757-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Obras |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Miguel Alfredo Torres Vargas |
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Razón Social |
MIGUEL ALFREDO TORRES VARGAS
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R.U.T. |
15.302.467-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Miguel Alfredo Torres Vargas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111503
| Servicios de mantenimiento de la iluminación | 3 | Unidad | REPOSISION AMPOLLETAS, BALLATS, FOTOCELDAS, AISLADORES Y OTROS | REPOSISION AMPOLLETAS, BALLATS, FOTOCELDAS, AISLADORES Y OTROS |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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76111503
| Servicios de mantenimiento de la iluminación | 10 | Unidad | SUMINISTRO LUMINARIAS LED 100 W. Y MANO DE OBRA: INSTALACION Y REPARACION | MANO DE OBRA INSTALACION FOCOS ORNAMENTALES EN POSTACIONES (FIESTAS PATRIAS)S |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.