Orden de Compra. Nº3757-28-SE15 "INSUMOS MUESTRA GASTRONÓMICA 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-28-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-02-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MUESTRA GASTRONÓMICA 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-20-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
R.U.T. 5.941.932-3
Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1UnidadTABLERO EMBUTIDOTABLERO EMBUTIDO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31231313
Tubería de plástico3UnidadFITTING ESTANQUEFITTING ESTANQUE $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
26121606
Cable coaxial30Metro LinealMTS. CALECOMTS. CALECO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
39121303
Cajas eléctricas5CajaCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY ESMALTE COLOR ROJOSPRAY ESMALTE COLOR ROJO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGALÓN DE ÓLEO COLOR BLANCOGALÓN DE ÓLEO COLOR BLANCO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
24111503
Bolsas de plástico100SacoBOLSAS SACOSBOLSAS SACOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadAUTOMÁTICOSAUTOMÁTICOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA 3MHUINCHA AISLADORA 3M $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOENCHUFES TRIPLES EMBUTIDO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31161502
Tornillos de anclaje2CajaCAJAS DE TORNILLOS DE 2"CAJAS DE TORNILLOS DE 2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31161502
Tornillos de anclaje1CajaCAJA DE TORNILLOS 1 1/2"CAJA DE TORNILLOS 1 1/2" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27111707
Llaves ajustables17UnidadLLAVES DE JARDÍN DE 1/2"LLAVES DE JARDÍN DE 1/2" $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.450 $ 48.450
31231313
Tubería de plástico4UnidadFLAPERSFLAPERS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
40141901
Conductos flexibles3UnidadFLEXIBLESFLEXIBLES $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
40141702
Grifos2UnidadLLAVES DE LAVAMANOSLLAVES DE LAVAMANOS $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
Total Neto $ 168.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 168.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.