Orden de Compra. Nº3757-280-SE24 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN PREDIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-280-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN PREDIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 77613,29
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T. 77.173.109-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadALARGADOR 5 TOMAS CON INTERRUPTOR Y LUZ PILOTOALARGADOR 5 TOMAS CON INTERRUPTOR Y LUZ PILOTO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO CARPINTERO 24" - 8 DIENTESSERRUCHO CARPINTERO 24" - 8 DIENTES $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 4"BROCHAS DE 4" $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.662
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
11121611
Tablero de partículas6UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL LISO DE 12 MMTERCIADO ESTRUCTURAL LISO DE 12 MM $ 16.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.850 $ 101.850
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadGALON DE PINTURA LATEX COLOR BLANCOGALON DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadGALON DE PINTURA LATEX COLOR NEGROGALON DE PINTURA LATEX COLOR NEGRO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadGALON DE PINTURA LATEX DE COLORESGALON DE PINTURA LATEX DE COLORES $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadBIDON DE AGUARRAS X 5 LITROSBIDON DE AGUARRAS X 5 LITROS $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
30161508
Rodillo de papel pintado6UnidadRODILLO ESPONJA 18 CMRODILLO ESPONJA 18 CM $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
31162003
Clavos de acabado5kilogramoKG. CLAVOS CORRIENTES DE 4"KG. CLAVOS CORRIENTES DE 4" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
31162003
Clavos de acabado5kilogramoKG. CLAVOS CORRIENTES DE 5"KG. CLAVOS CORRIENTES DE 5" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
Total Neto $ 408.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.613
TOTAL OC $ 486.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.