Orden de Compra. Nº
3757-280-SE24
"
MATERIALES PARA MANTENCIÓN PREDIO MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3757-280-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCIÓN PREDIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
77613,29
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T.
77.173.109-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ALARGADOR 5 TOMAS CON INTERRUPTOR Y LUZ PILOTO
ALARGADOR 5 TOMAS CON INTERRUPTOR Y LUZ PILOTO
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806
$ 16.806
27111508
Sierras
1
Unidad
SERRUCHO CARPINTERO 24" - 8 DIENTES
SERRUCHO CARPINTERO 24" - 8 DIENTES
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE 4"
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.662
$ 19.662
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS DE 3"
BROCHAS DE 3"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL LISO DE 12 MM
TERCIADO ESTRUCTURAL LISO DE 12 MM
$ 16.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.850
$ 101.850
31211505
Pinturas aceitosas
5
Unidad
GALON DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO
GALON DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
31211505
Pinturas aceitosas
5
Unidad
GALON DE PINTURA LATEX COLOR NEGRO
GALON DE PINTURA LATEX COLOR NEGRO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
31211505
Pinturas aceitosas
5
Unidad
GALON DE PINTURA LATEX DE COLORES
GALON DE PINTURA LATEX DE COLORES
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
BIDON DE AGUARRAS X 5 LITROS
BIDON DE AGUARRAS X 5 LITROS
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.732
30161508
Rodillo de papel pintado
6
Unidad
RODILLO ESPONJA 18 CM
RODILLO ESPONJA 18 CM
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 4"
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 4"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 5"
KG. CLAVOS CORRIENTES DE 5"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
Total Neto
$ 408.491
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.613
TOTAL OC
$ 486.104
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.