Orden de Compra. Nº3757-43-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3757-4-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-43-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3757-4-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL ACHAO
Proveniente de Licitación 3757-4-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna -1
Impuesto 18297
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL A&G LTDA
R.U.T. 77.123.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161611
Pernos coche 10 x 3" zincado cob golilla y tuerca900UnidadPernos coche 10 x 3" zincado cob golilla y tuercaPERNOS COCHE 3", Nº 10 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300
Total Neto $ 96.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.297
TOTAL OC $ 114.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.