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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3757-46-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS MAQUINAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3757-2-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Obras |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
39882,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JASA S.A. |
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Razón Social |
JASA S A
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R.U.T. |
76.646.610-9 |
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Sucursal |
JASA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad | VIDRIO LAMINADO | VIDRIO LAMINADO |
$ 55.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.210
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$ 55.210
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22101703
| Cuchillas o dientes u otros filos cortantes | 2 | Unidad | CUCHILLAS | CUCHILAS |
$ 77.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.700
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$ 154.700
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Total Neto
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$ 209.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.883
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$ 249.793
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.