Orden de Compra. Nº3757-67-SE24 "TRATO DIRECTO ENTREGA AGUA FAMILIAS LLINGUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-67-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO ENTREGA AGUA FAMILIAS LLINGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 299250
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANZANI
Razón Social PABLO ANDRÉS MANZANI MANSILLA
R.U.T. 9.509.138-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANZANI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadSERVICIO ENTREGA SEMANAL (9 ENTREGAS) DE AGUA POTABLE A 22 FAMILIAS DE ISLA LLINGUA - PERIODO FEBRERO - ABRIL 2024SERVICIO ENTREGA SEMANAL (9 ENTREGAS) DE AGUA POTABLE A 22 FAMILIAS DE ISLA LLINGUA - PERIODO FEBRERO - ABRIL 2024 $ 1.575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000
Total Neto $ 1.575.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.250
TOTAL OC $ 1.874.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.