Orden de Compra. Nº3757-96-SE22 "MATERIALES HABILITACION DELEGACION MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-96-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION DELEGACION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-32-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 275204,55
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ailinco SpA
Razón Social LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES , COMERCIALI
R.U.T. 77.344.626-1
Sucursal Ailinco SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1GalónANTICORROSIVO VERDE 1/4ANTICORROSIVO VERDE 1/4 $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250
30101921
Madeja de fibra y goma10UnidadPISO DE GOMA ESTOPEROL 1,2 X 10 MTS 3 MM ESPESORPISO DE GOMA ESTOPEROL 1,2 X 10 MTS 3 MM ESPESOR $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.900 $ 219.900
52131501
Cortinas2UnidadCORTINA ROLLER ZEBRA 250x240 CM DUO DIA Y NOCHECORTINA ROLLER ZEBRA 250x240 CM DUO DIA Y NOCHE $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
52131501
Cortinas3UnidadCORTINA ROLLER ZEBRA 170x240 CM DUO DIA Y NOCHECORTINA ROLLER ZEBRA 170x240 CM DUO DIA Y NOCHE $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.970 $ 269.970
30101921
Madeja de fibra y goma5UnidadCUBRE JUNTA PLASTICA 1 M CAFECUBRE JUNTA PLASTICA 1 M CAFE $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.450 $ 47.450
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURAS TUBULARESCERRADURAS TUBULARES $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.960 $ 147.960
30161701
Alfombrado8,5UnidadMETROS ALFOMBRA CAFE 4 METROS ( 34M2)METROS ALFOMBRA CAFE 4 METROS ( 34M2) $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.915 $ 509.915
Total Neto $ 1.448.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.205
TOTAL OC $ 1.723.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.