Orden de Compra. Nº3757-99-SE18 "COMBUSTIBLE MAQUINAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-99-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MAQUINAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santiago
Razón Social Sociedad Comercial Emilia Ruiz e Hijas Ltda.
R.U.T. 76.405.116-5
Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público170,017LitroPETROLEOPETROLEO $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.650 $ 100.650
Total Neto $ 100.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.