Orden de Compra. Nº3759-1255-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3759-848-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3759-1255-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3759-848-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Sim - Fimu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 282842,93
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PowerHouse
Razón Social SOCIEDAD D&SER PROYECTOS SPA
R.U.T. 78.197.059-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PowerHouse
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo corta gota  $ 12.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.948 $ 49.948
31161502
Tornillos de anclaje4UnidadTapas tornillo de media  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
31201601
Adhesivos químicos2UnidadAdhesivo Epoxico sikadur 52  $ 42.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.974 $ 84.974
31211904
Brochas4UnidadBrocha de 2½  $ 6.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.304 $ 27.304
30181505
Taza de WC5UnidadTapas de WC  $ 13.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.685 $ 68.685
31211501
Pinturas al esmalte8TinetaPintura esmalte al agua color blanco  $ 156.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.249.896 $ 1.249.896
Total Neto $ 1.488.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.843
TOTAL OC $ 1.771.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.