Orden de Compra. Nº3759-157-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3759-80-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3759-157-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3759-80-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema Sim - Fimu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 295925
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UCAM
Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA
R.U.T. 77.925.829-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UCAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CORTAGOTA 12 CM PELO 15MM  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CORTAGOTA 18 CMS PELO 15MM  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 4"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201515
Cintas de papel36UnidadCINTA DE PAPELÑ 2" ADHESIVAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211504
Pinturas de cobertura10TinetaPINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO /ACRILICA B/AGUA  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
31211504
Pinturas de cobertura20TinetaPINTURA ALTO TRAFICO COLOR BLANCO/ACRILICA/ B/AGUA  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
Total Neto $ 1.557.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.925
TOTAL OC $ 1.853.425


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.892.843-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.