Orden de Compra. Nº3759-224-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3759-101-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3759-224-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3759-101-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR NO CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS, DEMORANDO MAS DE UN MES Y AUN CON EXCUSAS.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3759-101-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yerbas Buenas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 71250
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2015
TítuloDescripción
DE LA ENTREGA

* La cancelación se realizara a 60 días de la fecha de recepción total y conforme de los productos en bodega municipal, previa presentación de factura.

* Los productos deben ser puestos y descargados en Bodega Municipal  ubicada  en  Juan de Dios puga s/n.  Coordinar con el encargado de bodega Srta. Jacqueline Hormazábal León al fono 073-2620540 o celular  85275916.

* Indicar fecha de entrega de los productos (especificar en número de días)

* No se evaluaran ofertas parciales (que no oferten la totalidad de los productos) y las que no cumplan con los requisitos solicitados (ya sea condiciones de pago, fecha de entrega en número de días).

* En caso que el proveedor adjudicado por obtener la mejor evaluación, no cumpliera con la entrega de los productos o servicios, el Municipio podrá realizar Readjudicacion a otro proveedor que cumpla con lo solicitado, siguiendo el orden del siguiente mejor evaluado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CBMChile Extintores
Razón Social CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS
R.U.T. 11.733.706-5
Sucursal CBMChile Extintores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores4UnidadADQUISICION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO A-B-C DE 10 KGS.ADQUISICION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO A-B-C DE 10 KGS., CERTIFICADO CESMEC. $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
46191601
Extintores10UnidadADQUISICION EXTINTORES ANHIDRIDO CARBONICO CO2 B-C 2 KGS ADQUISICION EXTINTORES ANHIDRIDO CARBONICO CO2 B-C 2 KGS.. CERTIFICADO CESMEC $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
46191601
Extintores2UnidadSERVICIO DE MANTENCION EXTINTOR CO2 2 KGS (SE ENCUENTRAN CON CARGA PERO VENCIDOS) SERVICIO DE MANTENCION EXTINTOR CO2 2 KGS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
46191601
Extintores4UnidadSERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 10 KGS (SE ENCUENTRAN CON CARGA PERO VENCIDOS) SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 10 KGS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 375.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.250
TOTAL OC $ 446.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.